、財物管理人員有下列情況,應報總經理處理。
()對所保管的財物有盜賣,掉換或化公為私等營私舞弊行為;
()對所管的財物未經批準而擅自轉移、私借或損壞不報告行為;
()未盡保管責任或由于過失致勢物被盜,損失或盤虧。
附件——采購及供貨管理制度
一、采購程序
、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單
→庫管簽字→部門負責人簽字→總經理簽字→采購實施購買。
、采購人員購貨時,須對多家(三家以上)進行價格、質量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。
二、采購方式的確定
、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,應該選擇供貨商送貨的方式。
、對于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。
、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。
、對于一些特殊的原材料可由外地發貨,按計劃定期申購。
三、供貨商進場程序
、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,總經辦主任、財務會計協助;
、供貨商進場首先與總經辦主任接洽,總經辦主任在財務會計的協助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(以酒樓合同范本為標準合同格式),經總經理審查批準后,由總經理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協議。
、總經辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協議)送交財務部一份備檔,另一份留存備查。
四、供貨商處罰程序
、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),到由總助、行政總廚、財務會計、庫管告知辦公室;
、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處罰決定,開出罰單;
、辦公室所開罰單交總經理審批;
、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。
五、供貨定價制度
(一)原材料市場價格調查
、酒樓每月組織供貨市場調查不得少于兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。
、市場調查由總助、行政總廚、總經辦主任、財務會計組成,具體由財務會計召集。
、市場調查時間定于每月日、日,如恰逢周末,應作適當順延。
(二)定價程序
、每次市場價格調查后,應及時制定當期的供貨商品執行價格,先由總助、行政總廚、總經辦主任、財務會計、采購主管初定,再交總經理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。
、原材料采購定價標準
處在批發價和零售價之間(即高于批發價低于零售價)。
、價格調整:
因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報總經辦主任,總經辦主任了解相關市場情況后與總助,財務會計碰頭商量定出調價草案,再報總經理審批。
(三)供貨商的更換與續用
在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的行為,且經溝通后無效,由總助、總經辦主任、財務會組成審查小組,集體討論決定是否更換、續用,然后報總經理最后裁奪。,
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