八章 資 金 管 理
.根據公司經營計劃,公司及其子公司、分公司對度內的資本營運與各項財務活動實行財務預算管理制度。公司財務部每月日前完成編制下度財務收支計劃。度財務預算及預算調整方案,經公司辦公會和水務集團批準后執行。
分公司的度財務預算計劃報公司財務部審批。子公司、參股公司的度財務預算計劃送公司財務部審查備案,報送時間為每月日前完成。
.公司財務部負責對公司本部、各子公司、分公司資金實行統一管理,統籌安排使用,核定流動資金占用定額。公司與子公司、分公司實行信貸關系結算,超定額部分實行內部資金有償使用,存、貸款一律計息。
、公司財務部根據財務預算和現金流量,核定流動資金定額,超定額部分的資金存量集中管理,分戶核算,日清月結。
、各分公司、子公司每月末,自動將超定額部分的資金劃歸到公司財務部指定的銀行賬戶,對不執行結算紀律的財務相關人員一次罰款元,二次罰款元,三次調離會計崗位,并追究財務負責人責任。
、凡借用公司資金的,需辦理內部借款合同,借款金額在萬元以下的,由經理辦公會研究,總經理批準;借款金額在萬元以上的,經總經理審查后報水務集團批準。借款期限最長不超過一。借款利息為每月銀行同期貸款利率。借款到期前天,公司財務部書面通知借款單位籌款,保證到期償還。
、對分公司實行撥款審批制,屬預算計劃內的資金,財務部負責提出撥款申請,報總經理審批后撥款。
.資金調度嚴格按照董事會的授權進行,其報批程序如下:
、銀行票據(包括銀行匯票、轉賬支票、電匯等)結算報總經理簽字批準。
、計劃內零星費用支出,由各部室負責人審查,元以下報分管經理批準;萬元以上零星支出報總經理批準。
、對外業務招待費元以內由綜合辦公室、政治部負責人批準;元-元報分管副總經理批準;萬元以上由總經理批準。
.各分公司、子公司預算外用款項目,由分管副總經理審查報總經理,萬元以下由總經理批準;萬元-萬元由董事長批準;萬元以上經董事會批準。財務部做好大額資金流向的審批備查記錄。
.各子公司法人代表或分公司負責人,對預算內正常經營結算資金負全責,并同時要取得財務負責人的簽字同意。集團公司重大的資金流向嚴格實行董事長和總經理等有關負責人的會簽制度,財務負責人和財務憑證制證人員要審核收據發票的真實性、合法性,落實資金來源。
.除正常發放的工資、獎金外,對現金結算實行預告制,F金結算在萬元以內的,各子公司法人代表或分公司負責人簽字;現金結算在萬元以上的嚴格控制,須經所在單位的班子集體討論后由負責人簽字。對重大會議開支、節假日獎金、物資的發放、終效績工資分配方案必須報水務集團批準后方可開支發放。
.嚴禁將
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