職責一:醫院審計科工作職責
1、負責監督、檢查油田總院集團及所屬院所、對國家財經政策、法令法規及上級業務部門、本單位制定的經營方針、規章制度的執行情況。
2、負責編制并組織落實油田總院集團審計發展規劃、年度審計工作計劃。
3、負責制定并組織實施油田總院集團審計工作制度、規范及管理辦法。
4、負責辦理對油田總醫院集團及所屬院所、財務收支、經濟責任、經濟建設、經濟效益、內控制度、財務預算執行情況、維修及建設項目、經濟合同、醫療收入、藥品采購等審計工作,維護財經法紀。
5、負責辦理油田總院集團領導及局審計處制定的各項調查任務,配合其他職能科室共同完成需審計參加的各項任務。
6、編制并及時上報審計工作報表,作好審計工作統計與信息,及時為領導決策提供信息。
職責二:醫院審計科工作職責
審計科在院長領導下,依照法律、法規和規章制度對醫院及下屬單位的財務收支、經濟效益進行內部審計監督,獨立行使內部審計職權,對院長負責并報告工作。其具體職責是:
一、對全院的財務收支計劃或預算的執行和決算,與財務收支有關的經濟活動及效益,各類資產的管理情況,物資的購買,國家財經法規的執行等情況進行內部審計監督。
二、審簽會計報表、納稅申報表、貸款申請書及其它重要經濟活動事項的文件。
三、參加醫院財務工作方面的會議,對重要問題的決策提出建議。參與重大經濟合同(協議)的簽訂,并監督實施。
四、對醫院預算內、外資金的使用,重要儀器設備的購置管理、使用效益及損壞報廢情況進行審查監督。
五、對嚴重違犯財經法規的單位和有關人員進行專項審計調查,在核準事實的基礎上,依照有關規定提出處理意見,對正在發生的嚴重違反財經法紀,嚴重損失浪費行為,作出制臨時的止決定。對阻撓破壞審計工作及拒絕提供有關資料的,報經院領導批準采取必要的臨時措施。
六、對院內各部門、各科室財經物資活動內控制制度建設及執行情況進行檢查監督,提出改進管理、加強內部控制、提高效益的建議。在經濟管理宏觀控制方面當好院領導的參謀助手。
七、及時向上級審計機關報告內審方面的重大問題。
八、完成領導交辦的其它任務。
職責三:醫院審計科工作職責
一、擬定醫院內部審計有關規定和制度。
二、醫院財務預算的執行和決算情況。
三、醫院所屬部門的財務收支及有關經濟活動。
四、按照干部管理權限開展干部任期經濟責任。
五、醫院的基本建設投資、修繕工程項目。
六、審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用。
七、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材購銷、對外投資、工資分配等專項審計調查工作。
八、財經法規執行情況。
九、各種重要經濟合同的簽訂和執行情況。
十、經濟管理和效益情況。
十一、內部有關管理制度的落實。
十二、醫院領導交辦的其他審計事項。
職責四:醫院審計科工作職責
在院長的領導下,遵照《中華人民共和國審計條例》的規定,對醫院下列事項進行審計監督。
1、要求財務及有關部門及時提出財務計劃、預算、決算、會計報表,以及審計中所需要的有關文件、資料。
2、檢交財務及有關部門帳薄、憑證、報表、資金和財產。查閱有關文件、資料,收集有關經濟信息。
3、監督醫院執行國家財經法紀、制度、參與醫院一切經濟活動,財產物質等問題的決策。審核各種經濟合同的簽定,分析其數據的可行性及合規性,并監督執行。
4、對醫院資金財產的安全、完整以及各種內部控制制度的健全有效進行監督檢查。
5、參與醫院召開的與審計業務有關的醫療、教育、科研、財務、勞資管理等業務會議。
6、提出改進管理,提高效益,糾正處理違反財經法紀行為和失實帳目的意見。
7、報經領導批準后、通報違反財經法紀的案件,表揚遵紀守法成績顯著的部門和個人。
8、對破壞阻撓審計工作及拒絕提供帳表和有關資料的,必要時經領導批準可以采取封存帳冊,凍結資產等臨時措施和追究有關人員責任。
職責五:醫院審計科工作職責
一、擬定和完善內部審計規章制度;
二、審計預算的執行和決算;
三、審計財務收支及有關經濟活動;
四、按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經濟責任審計;
五、審計基本建設投資、修繕工程項目;
六、審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;
七、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材購銷、醫療服務價格執行情況、對外投資、工資分配等專項審計調查工作;
八、審計經濟管理和效益情況;
九、審計內部有關管理制度的落實;
十、其他審計事項。
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